Orden de Compra. Nº3351-99-SE14 "Alimentos y Bebidas para el DPGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-99-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Alimentos y Bebidas para el DPGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3351-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 52181,6
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Doña Paula
Razón Social PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ
R.U.T. 11.841.866-2
Sucursal Doña Paula
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida10UnidadAlmuerzos  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
90101604
Concesionarios de casino de comida130UnidadCoffee Break  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.590 $ 148.590
Total Neto $ 274.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.182
TOTAL OC $ 326.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.