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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3352-109-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES PARA MAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3352-52-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Caballería Blindada - ESCABL |
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Razón Social |
Escuela de Caballeria Blindada
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Caballeria Blindada
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
13282,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Almacenes Las Dos Estrellas S.A. |
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Razón Social |
ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA
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R.U.T. |
93.635.000-3 |
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Sucursal |
Almacenes Las Dos Estrellas S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 2 | Unidad no definida | ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO GLN | ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO GLN |
$ 7.049,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.098
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$ 14.098
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31191501
| Papeles de lija | 12 | Unidad no definida | LIJA MET NO 100 NORTON KLINSP. | LIJA MET NO 100 NORTON KLINSP. |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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23131703
| Discos de cabbing | 4 | Unidad no definida | DISCO LAMIN 7" 60 CIRCONIO CRO CROSS | DISCO LAMIN 7" 60 CIRCONIO CRO CROSS |
$ 7.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.344
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$ 30.344
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad no definida | AGOREX 60 1 16 GLN | AGOREX 60 1 16 GLN |
$ 2.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.034
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$ 2.034
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad no definida | ESM CERELUXE BLANCO T 40 CERESITA | ESM CERELUXE BLANCO T 40 CERESITA |
$ 1.759,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.759
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$ 1.759
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31201515
| Cintas de papel | 2 | Unidad no definida | CINTA TELA MULTI 48MM X 54,8 MTS 39 3M ROLLO | CINTA TELA MULTI 48MM X 54,8 MTS 39 3M ROLLO |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.980
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$ 11.980
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad no definida | AGUARRAS BIDON 5 LITROS PASSOL | AGUARRAS BIDON 5LITROS PASSOL |
$ 5.018,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.018
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$ 5.018
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31211910
| Mitones | 5 | Unidad no definida | GUANTE H/ALG. C/PUNTOS /PVC 4511 VICSA PAR | GUANTE H/ALG. C/PUNTOS /PVC 4511 VICSA PAR |
$ 335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.675
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$ 1.675
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Total Neto
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$ 69.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.283
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$ 83.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.