Orden de Compra. Nº3352-1112-SE07 "SERVICIOS GENERALES-ADQ. DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-1112-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES-ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS GENERALES-ADQ. DE MATERIALES
Proveniente de Licitación 3352-22-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna -1
Impuesto 14318,58639
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 81.336.500-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas al agua5GalónPinturas al aguaLATEX PAJARITO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311
39101610
Ampolletas de filamento40UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS CLARAS 60 W. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
39101610
Ampolletas de filamento40UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS VELA 40 W. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
47131801
Limpiadores de suelos15UnidadLimpiadores de suelosVIRUTILLA P. PISO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193
40142110
Tubería de cobre7UnidadTubería de cobreFLEXIBLES HI 1/2 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.526 $ 8.529
47131801
Limpiadores de suelos16UnidadLimpiadores de suelosSACHET CERA PISO $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.792 $ 7.798
Total Neto $ 75.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.319
TOTAL OC $ 89.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.