Orden de Compra. Nº3352-112-CM18 "FONDOS INTERNOS - ADQ DE ABARROTES PARA CBDs"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-112-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2018
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS - ADQ DE ABARROTES PARA CBDs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 37130,94
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO GOMEZ CALIZAYA
Razón Social ROBERTO PONCIANO GOMEZ CALIZAYA
R.U.T. 5.406.518-3
Sucursal ROBERTO GOMEZ CALIZAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo30 (968486 )CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 GR 985486(968486) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 GR; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres1 (1033754 )GARBANZO ARUBA GARBANZO PELADOS GRADO 2 1 KILO PACK 15 1053838(1033754) GARBANZO ARUBA GARBANZO PELADOS GRADO 2 1 KILO PACK 15 ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50193203
2239-23-LP13
Ensaladas preparadas en conserva120 (983048 )VERDURA EN CONSERVA DONA CLARA ARVEJAS 310 GR UNIDAD 999048(983048) VERDURA EN CONSERVA DONA CLARA ARVEJAS 310 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
50171551
2239-23-LP13
Sal de cocina o de mesa60 (967832 )SAL LOBOS MESA 1 K UNIDAD 984832(967832) SAL LOBOS MESA 1 K UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 197.400
Descuento $ 1.974
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.131
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 232.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.