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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3352-1124-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMANGAUREJ.QTA. ADQ. DE INSUMOS DE COMPUTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMANGUAREJ.QTA. INSUMOS COMPUTACIONALES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO. |
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Proveniente de Licitación
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3352-12-LE06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Caballería Blindada - ESCABL |
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Razón Social |
Escuela de Caballeria Blindada
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Larraguibel S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Caballeria Blindada
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
23949,5798 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL QUINTA LIMITADA
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R.U.T. |
77.327.250-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Tóner | TONER HP-12A |
$ 38.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.320
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$ 38.320
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | Cartuchos de tinta | HP-21 N |
$ 10.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.400
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$ 20.400
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | Cartuchos de tinta | HP-22 |
$ 11.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.040
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$ 23.040
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Tóner | HP-15A |
$ 36.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.120
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$ 36.120
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43202004
| Disquetes | 6 | Caja | Disquetes | DISQUETES 3.5 HD |
$ 1.362,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.172
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$ 8.170
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Total Neto
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$ 126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.950
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$ 150.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.