Orden de Compra. Nº3352-11613-SE08 "SECRETARIA DE SUBOFICIALES -ADQ. DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-11613-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2008
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES -ADQ. DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3352-23-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Quillota
Impuesto 11564,4013
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Razón Social MIGUEL ANGEL CURA AMAR
R.U.T. 8.142.755-0
Sucursal MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Esponjas10Unidad no definidaESPONJAESPONJA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
Ampolletas de filamento10Unidad no definidaAMPOLLETA BLANCAAMPOLLETA BLANCA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513
Cloro Cl10CajaCAJA CLORINDA CHICACAJA CLORINDA CHICA $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.429
Papel higiénico80UnidadCONFORT NACIONALCONFORT NACIONAL $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.790
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZAS OSOLAVALOZAS OSO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.883
Bolsas de plástico10UnidadGUANTES DE ASEOGUANTES DE ASEO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
Desodorantes5UnidadDESODORANTE BAÑO LORDDESODORANTE BAÑO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Productos de limpieza de amoniaco2UnidadBETUN GRANDEBETUN GRANDE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadCERA LIQUIDA X 1 LTCERA LIQUIDA X 1L T $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
Productos de lavandería5UnidadPOETT PISOPOETT PISO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
Jabones5UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
Trapos4UnidadDANZARINADANZARINA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO DOBLE CON OJALTRAPERO DOBLE CON OJAL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
Toallas de papel20UnidadNOVA ABOLENGONOVA ABOLENGO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Barniz o ceras de muebles4UnidadCERA ROJA X 1 KGCERA ROJA X 1 KG $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
Raspadores de limpieza5UnidadVIRUTILLA OLLAVIRUTILLA OLLA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 294
Total Neto $ 60.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.564
TOTAL OC $ 72.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.