Orden de Compra. Nº3352-134-AG25 "ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA IDPM DEL INSTITUTO."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-134-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA IDPM DEL INSTITUTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 30374,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto12UnidadLIMPIA VIDRIO, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.LIMPIA VIDRIO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
47131829
Productos de limpieza del baño12UnidadLIMPIADOR MULTIUSO, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.LIMPIADOR MULTIUSO $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616 $ 17.616
47131829
Productos de limpieza del baño4UnidadESCOBILLA LIMPIA SANITARIO, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLÓN, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.276 $ 7.276
47131611
Palas para basura4UnidadPALA DE BARRER, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
47131618
Mopas húmedas6UnidadMOPAS, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA DE PAPEL, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto24UnidadLIQUIDO DE LIMPIA PISO, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
12141901
Cloro Cl12LitroCLORO CONCENTRADO, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
47131810
Productos para lavar platos12PackPAÑOS ESPONJA, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.PAÑOS ESPONJA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
47131830
Productos de limpieza de muebles12PackPAÑOS MULTIUSO, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.PAÑOS MULTIUSO $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
Total Neto $ 159.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.375
TOTAL OC $ 190.241


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.