Orden de Compra. Nº3352-1361-R107 "LAVANDERÍA-ADQ. DE INSUMOS LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-1361-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra LAVANDERÍA-ADQ. DE INSUMOS LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LAVANDERÍA-ADQ. DE INSUMOS LIBRERIA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna -1
Impuesto 11946,4704
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Soc.Com.Libreria OHiggins Ltda.
R.U.T. 79.655.010-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera5UnidadLápices de maderaLAPICES GRAFITO PAX PRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMAS TORRE OFICIO $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.361
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivadores de fichasARCHIVADORES ISOFIT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
44121802
Líquido corrector3UnidadLíquido correctorCORRECTOR LIQUIDO PAPER $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406 $ 2.406
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadBarras de pegamento libres de ácidoSTIC FIX UHU 21 GRS. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
44121804
Borradores3UnidadBorradoresGOMA STAEDLER $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
44122103
Corchetes2UnidadCorchetesCAJAS DE CHORCHETES 26/6 500 W $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
44121701
Lápiz pasta4UnidadLápiz pastaLAPICES G.1 (1.0) $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452 $ 2.454
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaCARTUCHO DE TINTA ALTERNATIVO HP 27 NEGRO $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.639
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaCARTUCHO DE TINTA ALTERNATIVA HP 28 COLOR $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.672 $ 20.672
27111807
Reglas2UnidadReglasREGLAS 30 CMS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCarpetas para archivosCARPETA OFICIO DATA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
44121612
Cuchillos Cartoneros2UnidadCuchillos CartonerosCUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasCORCHETERA TORRE $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPerforadoras de papelPERFORADORA PAFER $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
Total Neto $ 62.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.946
TOTAL OC $ 74.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.