Orden de Compra. Nº3352-148-SE08 "SECRETARIA DE SUBOFICIALES-ADQ. DE INSUMOS MANTENI"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-148-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2008
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES-ADQ. DE INSUMOS MANTENI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SECRETARIA DE SUBOFICIALES-ADQ. DE MAT. MANTENIMIENTO BAÑOS Y REPARACIÓN DE SILLAS DEL CASINO Y PAB. SOLTEROS
Proveniente de Licitación 3352-22-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna -1
Impuesto 7730,883286
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 81.336.500-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2UnidadTubería de plásticoFITTING $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31161608
Pernos para madera2UnidadPernos para maderaJUEGOS DE PERNOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
12352310
Siliconas1UnidadSiliconasSILICONA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
12141901
Cloro Cl10UnidadCloro ClLITROS ACIDO CLORIDICO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadÉmbolo buzo de desagüe o inodoroSOPAPA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31162001
Clavos Puntas2UnidadClavos PuntasKG CLAVOS 2.5 " $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
12352310
Siliconas1UnidadSiliconasKG. COLA FRIA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
30101617
Barras de madera7UnidadBarras de maderaMTRS TARUGO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
31162001
Clavos Puntas1UnidadClavos PuntasKG CLAVOS DE 4" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRODILLO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31162001
Clavos Puntas1UnidadClavos Puntas100GRS. DE TACHUELAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPinturas aceitosasGALON LATEX MARFIL $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadPinturas aceitosasKGRS. PINTA CAL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 714
Total Neto $ 40.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.731
TOTAL OC $ 48.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.