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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3352-162-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS PRESUPUESTARIOS DOCENTES-ADQUISICION DE ELEMENTOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
55404 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEXOMIN SPA |
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Razón Social |
NEXOMIN SPA
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R.U.T. |
77.135.551-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEXOMIN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 1 | Caja | CAJA CABLE 100MTS UTP CAT6 | CAJA CABLE 100MTS UTP CAT6 |
$ 32.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.400
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$ 32.400
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 6 | Unidad | DISCO SSD DE 240 GB. | DISCO SSD DE 240 GB. |
$ 27.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.600
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$ 165.600
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32101601
| Memoria de acceso aleatorio (RAM) | 6 | Unidad | MEMORIA RAM 4GB 2RX8 PC3 ( PARA NOTEBOOK) | MEMORIA RAM 4GB 2RX8 PC3 ( PARA NOTEBOOK) |
$ 8.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.400
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$ 50.400
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45111604
| Proyectores de diapositivas | 8 | Unidad | PASA DIAPOSITVAS | PASA DIAPOSITVAS |
$ 5.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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Total Neto
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$ 291.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.404
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$ 347.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.