Orden de Compra. Nº
3352-17-SE10
"
FDOS.PPTOS.ELECCIONES 2010, ADQ. MAT. DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3352-17-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
FDOS.PPTOS.ELECCIONES 2010, ADQ. MAT. DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3352-55-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social
Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Facturación
Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna
Iquique
Impuesto
23033,7
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-01-2010
Título
Descripción
SR. PROVEEDOR, RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL
SR. PROVEEDOR, RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
27
Unidad no definida
27 ESPONJAS BONOBRIL AMARILLA VERDE VIRUTEX
27 ESPONJAS BONOBRIL AMARILLA VERDE VIRUTEX
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
12161902
Detergentes surfactantes
9
Unidad no definida
9 CIF CREMA
9 CIF CREMA
$ 1.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.475
$ 11.475
Cloro Cl
18
Unidad
18 CLORO CONSENTRADO TRADICIONAL 2 LT. 5%, TIPO OSO O CLOROX
18 CLORO CONSENTRADO TRADICIONAL 2 LT. 5%, TIPO OSO O CLOROX
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.110
$ 16.110
Paños de limpieza
36
Unidad
36 PAÑOS AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40
36 PAÑOS AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
Escobillones
9
Unidad
9 ESCOBILLON PLASTICO GRANDES SUPERFICIES, TIPO VIRUTEX.
9 ESCOBILLON PLASTICO GRANDES SUPERFICIES, TIPO VIRUTEX.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
Limpiadores de suelos
18
Unidad
18 LIQUIDO DESINFECTANTE Y AROMATIZADOR PARA PISOS EN ENVASES DE 900 ML TIPO LYSOL O POETT
18 LIQUIDO DESINFECTANTE Y AROMATIZADOR PARA PISOS EN ENVASES DE 900 ML TIPO LYSOL O POETT
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.760
$ 14.760
Solventes aromáticos
9
Unidad
9 DESODORANTES AMBIENTALES
9 DESODORANTES AMBIENTALES
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
Raspadores de limpieza
9
Unidad
VIRUTILLA METALICA ONDULADA PARA OLLA
VIRUTILLA METALICA ONDULADA PARA OLLA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
Bolsas de basura
9
Unidad
BOLSAS DE BASURA 110X120
BOLSAS DE BASURA 110X120
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
Bolsas de basura
9
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80X120
BOLSAS DE BASURA 80X120
$ 1.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.355
$ 14.355
Total Neto
$ 121.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.034
TOTAL OC
$ 144.264
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.