Orden de Compra. Nº3352-17-SE10 "FDOS.PPTOS.ELECCIONES 2010, ADQ. MAT. DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-17-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PPTOS.ELECCIONES 2010, ADQ. MAT. DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3352-55-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 23033,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2010
TítuloDescripción
SR. PROVEEDOR, RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTALSR. PROVEEDOR, RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas27Unidad no definida27 ESPONJAS BONOBRIL AMARILLA VERDE VIRUTEX27 ESPONJAS BONOBRIL AMARILLA VERDE VIRUTEX $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
12161902
Detergentes surfactantes9Unidad no definida9 CIF CREMA9 CIF CREMA $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.475 $ 11.475
Cloro Cl18Unidad18 CLORO CONSENTRADO TRADICIONAL 2 LT. 5%, TIPO OSO O CLOROX18 CLORO CONSENTRADO TRADICIONAL 2 LT. 5%, TIPO OSO O CLOROX $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110
Paños de limpieza36Unidad36 PAÑOS AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 4036 PAÑOS AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Escobillones9Unidad9 ESCOBILLON PLASTICO GRANDES SUPERFICIES, TIPO VIRUTEX.9 ESCOBILLON PLASTICO GRANDES SUPERFICIES, TIPO VIRUTEX. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
Limpiadores de suelos18Unidad18 LIQUIDO DESINFECTANTE Y AROMATIZADOR PARA PISOS EN ENVASES DE 900 ML TIPO LYSOL O POETT18 LIQUIDO DESINFECTANTE Y AROMATIZADOR PARA PISOS EN ENVASES DE 900 ML TIPO LYSOL O POETT $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
Solventes aromáticos9Unidad9 DESODORANTES AMBIENTALES 9 DESODORANTES AMBIENTALES $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
Raspadores de limpieza9UnidadVIRUTILLA METALICA ONDULADA PARA OLLAVIRUTILLA METALICA ONDULADA PARA OLLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
Bolsas de basura9UnidadBOLSAS DE BASURA 110X120BOLSAS DE BASURA 110X120 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
Bolsas de basura9UnidadBOLSAS DE BASURA 80X120BOLSAS DE BASURA 80X120 $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355
Total Neto $ 121.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.034
TOTAL OC $ 144.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.