Orden de Compra. Nº3352-210-CM25 "FDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-210-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra FDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 130549,38
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
PLANCHA YESO CARTON KNAUF 10MMX1,2X 2,4 M UNIDAD REGIÓN I12 (2183921) PLANCHA YESO CARTON KNAUF 10MMX1,2X 2,4 M UNIDAD REGIÓN I(2183921) PLANCHA YESO CARTON KNAUF 10MMX1,2X 2,4 M UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Avenida Salvador Allende N° 475 $ 4.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.372 $ 57.372
0
2239-9-LR23
ADHESIVO MONTAJE TOPEX CARTUCHO 300 GR UNIDAD REGIÓN I10 (2062915) ADHESIVO MONTAJE TOPEX CARTUCHO 300 GR UNIDAD REGIÓN I(2062915) ADHESIVO MONTAJE TOPEX CARTUCHO 300 GR UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Avenida Salvador Allende N° 475 $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.930 $ 16.930
0
2239-9-LR23
MONOMANDO LAVAMANOS STRETTO LATÓN CROMADO UNIDAD REGIÓN I50 (2162348) MONOMANDO LAVAMANOS STRETTO LATÓN CROMADO UNIDAD REGIÓN I(2162348) MONOMANDO LAVAMANOS STRETTO LATÓN CROMADO UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Avenida Salvador Allende N° 475 $ 12.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.800 $ 612.800
Total Neto $ 687.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.549
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 817.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.