Orden de Compra. Nº
3352-233-SE12
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FONDOS PRESUPUESTARIOS- 22 04 010 ADQ. DE MATERIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3352-233-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS PRESUPUESTARIOS- 22 04 010 ADQ. DE MATERIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3352-22-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social
Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Facturación
Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna
Iquique
Impuesto
16008,26
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-k
Sucursal
SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad no definida
WD 40 FLEXI TAPA 255
WD 40 FLEXI TAPA 255
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.613
$ 4.613
15121902
Grasa
1
Unidad no definida
GRASA PARA RODAMIENTOS 400 GRS
GRASA PARA RODAMIENTOS 400 GRS
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
LLAVE BOLA P JARDIN LAVAD 3 4
LLAVE BOLA P JARDIN LAVAD 3 4
$ 5.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.118
$ 5.118
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
CODO BR 90 0 SO HI 3 4 1 UND
CODO BR 90 0 SO HI 3 4 1 UND
$ 1.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.756
$ 1.756
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
PRESOSTATO SQUARE D FSG 2
PRESOSTATO SQUARE D FSG 2
$ 6.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.882
$ 6.882
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad no definida
HOJAS DE SIERRA BIMET 12 P 24 D 2 UD.
HOJAS DE SIERRA BIMET 12 P 24 D 2 UD.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.261
$ 2.261
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad no definida
ESCOBILLA DE ACERO 1 A HELA
ESCOBILLA DE ACERO 1 A HELA
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.916
$ 1.916
26101750
Válvula de estrangulación
4
Unidad no definida
VALVULA BOLA P TOTAL 1 1 4
VALVULA BOLA P TOTAL 1 1 4
$ 10.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.656
$ 42.656
26101750
Válvula de estrangulación
1
Unidad no definida
VALVULA BOLA P TOTAL 1 2
VALVULA BOLA P TOTAL 1 2
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.941
$ 3.941
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
NIPLE BR 1 2HI HI
NIPLE BR 1 2HI HI
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
8
Unidad no definida
TEFLON 1 2 X 10 MTS P GAS
TEFLON 1 2 X 10 MTS P GAS
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.328
$ 7.328
15121511
Pasta para montaje
2
Unidad no definida
PASTA PARA GASFITER 300 GRS
PASTA PARA GASFITER 300 GRS
$ 1.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.506
$ 2.506
Total Neto
$ 84.254
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.008
TOTAL OC
$ 100.262
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.