Orden de Compra. Nº3352-288-AG22 "FONDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO CASINOS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-288-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO CASINOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 287336,24
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas600UnidadServilletas de coctel paquete 50 unidades  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131603
Esponjas35Unidadesponjas lisas  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.170 $ 9.170
14111703
Toallas de papel180Unidadtoalla de papel similar elite dde 120 mts  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
47121802
Removedores80UnidadDesengrasante similar tremex 750 ml  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
12191501
Solventes aromáticos180UnidadDesodorante ambiental en aerosol 400 ml  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
14111704
Papel higiénico80UnidadPapel higienico jumbo de 300 mts  $ 1.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.560 $ 156.560
14111704
Papel higiénico192Unidadpapel higienico de 50 mts  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.816 $ 42.816
12141901
Cloro Cl35Unidadcloro de 2 ltscloro de 2 lts $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.520 $ 72.520
24111503
Bolsas de plástico10Unidadbolsa de basura de 110x120bolsa de basura de 110x120 $ 4.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.360 $ 41.360
52151626
Cortador multiusos de uso doméstico60Unidaddesinfectante de piso de 900 ml similar virutex  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura de 70x90  $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.220 $ 15.220
12161902
Detergentes surfactantes36UnidadLimpiador crema de 750 gr  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
47131815
Limpiador de desagüe50UnidadLimpiavidrios de 500 mlLimpiavidrios de 500 ml $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.650 $ 65.650
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción60UnidadJabon liquido con dosificador de 354 ml Jabon liquido con dosificador de 354 ml $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 1.512.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.336
TOTAL OC $ 1.799.632


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.