Orden de Compra. Nº
3352-288-AG22
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FONDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO CASINOS
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Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3352-288-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS INTERNOS-ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO CASINOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Facturación
Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna
Iquique
Impuesto
287336,24
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
600
Unidad
Servilletas de coctel paquete 50 unidades
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
47131603
Esponjas
35
Unidad
esponjas lisas
$ 262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.170
$ 9.170
14111703
Toallas de papel
180
Unidad
toalla de papel similar elite dde 120 mts
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
47121802
Removedores
80
Unidad
Desengrasante similar tremex 750 ml
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
12191501
Solventes aromáticos
180
Unidad
Desodorante ambiental en aerosol 400 ml
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.000
$ 297.000
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
Papel higienico jumbo de 300 mts
$ 1.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.560
$ 156.560
14111704
Papel higiénico
192
Unidad
papel higienico de 50 mts
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.816
$ 42.816
12141901
Cloro Cl
35
Unidad
cloro de 2 lts
cloro de 2 lts
$ 2.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.520
$ 72.520
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
bolsa de basura de 110x120
bolsa de basura de 110x120
$ 4.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.360
$ 41.360
52151626
Cortador multiusos de uso doméstico
60
Unidad
desinfectante de piso de 900 ml similar virutex
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
bolsa de basura de 70x90
$ 761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.220
$ 15.220
12161902
Detergentes surfactantes
36
Unidad
Limpiador crema de 750 gr
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
47131815
Limpiador de desagüe
50
Unidad
Limpiavidrios de 500 ml
Limpiavidrios de 500 ml
$ 1.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.650
$ 65.650
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
60
Unidad
Jabon liquido con dosificador de 354 ml
Jabon liquido con dosificador de 354 ml
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
Total Neto
$ 1.512.296
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 287.336
TOTAL OC
$ 1.799.632
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.