Orden de Compra. Nº3352-310-CM19 "FDOS PRESUPUESTARIOS DOC - MAT DE ENSEÑANZA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-310-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUPUESTARIOS DOC - MAT DE ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 18465
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas40 (1006828 )PORTAMINA PENTEL 0.5 MM AZUL TECHNICLICK PD105T UNIDAD 1024828(1006828) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM AZUL TECHNICLICK PD105T UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
60121136
2239-4-LP14
Papel celofán65 (1006444 )PAPEL CELOFÁN NACIONAL TRANSPARENTE 80X100CM UNIDAD 1024444(1006444) PAPEL CELOFÁN NACIONAL TRANSPARENTE 80X100CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)1 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880 $ 13.880
44121708
2239-4-LP14
Marcadores2 (1214254 )MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO 12 UNIDADES 1239754(1214254) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
44121708
2239-4-LP14
Marcadores2 (1214252 )MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA ROJO 12 UNIDADES 1239752(1214252) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA ROJO 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
44121708
2239-4-LP14
Marcadores2 (1214251 )MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA AZUL 12 UNIDADES 1239751(1214251) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA AZUL 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
Total Neto $ 99.165
Descuento $ 1.983
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.465
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.