Orden de Compra. Nº3352-368-SE14 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQ. ELEMENTOS DE ASEO CE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-368-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2014
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQ. ELEMENTOS DE ASEO CE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3352-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 15838,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO GEL 900ccCLORO GEL 900cc $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO TRADICIONAL 1 LT.CLORO TRADICIONAL 1 LT. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, AROMAS CÍTRICOS, EN SPRAY.DESODORANTE AMBIENTAL, AROMAS CÍTRICOS, EN SPRAY. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121605
Limpiadores de suelo24UnidadDESINFECTANTE DE PISOS, EN ENVASE DESECHABLE.DESINFECTANTE DE PISOS, EN ENVASE DESECHABLE. $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
47131810
Productos para lavar platos15UnidadLAVALOZAS DE 750cc, QUIXLAVALOZAS DE 750cc, QUIX $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIÉNICO, DOBLE HOJA DE 50 MTS.PAPEL HIGIÉNICO, DOBLE HOJA DE 50 MTS. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
Total Neto $ 83.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.838
TOTAL OC $ 99.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.