Orden de Compra. Nº3352-415-SE11 "SERV.GRALES.DRAG. - ADQ ÚTILES DE ASEO DEPENDENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-415-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2011
Nombre de la Orden de Compra SERV.GRALES.DRAG. - ADQ ÚTILES DE ASEO DEPENDENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3352-53-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 119491
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5BidónJABÓN LÍQUIDO X 5 LTS.JABÓN LÍQUIDO X 5 LTS. $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona2BidónALCOHOL GEL X 5 LTS.ALCOHOL GEL X 5 LTS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos60BotellaCLORO CLOROX 1 LT.CLORO CLOROX 1 LT. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
42131502
Gorras para pacientes5CajaGORROS DESECHABLES X 100 UN.GORROS DESECHABLES X 100 UN. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per5CajaMASCARILLAS DESECHABLESMASCARILLAS DESECHABLES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121605
Limpiadores de suelo60UnidadLIMPIADORES DE SUELO POETTLIMPIADORES DE SUELO POETT $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadPATO PURIFIC LIQUIDO AZULPATO PURIFIC LIQUIDO AZUL $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS AMARILLASESPONJAS AMARILLAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131502
Paños de limpieza48UnidadTRAPEROS BLANCOS SIN OJALTRAPEROS BLANCOS SIN OJAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
47131816
Desodorantes40UnidadPASTILLAS DESODORANTES PARA W.C.PASTILLAS DESODORANTES PARA W.C. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO, 500ccLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO, 500cc $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31191509
Pulidores abrasivos30UnidadPULIDOR SAPOLIOPULIDOR SAPOLIO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111705
Servilletas de papel200PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL NOVA X 50SERVILLETAS DE PAPEL NOVA X 50 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131602
Paños de limpieza absorbente10PaquetePAÑOS SPONGI X 6PAÑOS SPONGI X 6 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
14111703
Toallas de papel25RolloTOALLA ABSORVENE KLEMEX 200 MTS.TOALLA ABSORVENTE KLEMEX 200 MTS. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
14111704
Papel higiénico25RolloPAPEL HIGIÉNICO JUMBO GOFRADO BLANCO.PAPEL HIGIÉNICO JUMBO GOFRADO BLANCO. $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
Total Neto $ 628.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.491
TOTAL OC $ 748.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.