Orden de Compra. Nº
3352-459-SE12
"
FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES PARA MAN
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3352-459-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES PARA MAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3352-22-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.024-9
Dirección de Facturación
Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna
Iquique
Impuesto
9782,91
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-k
Sucursal
SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
DILUYENTE SINTETICO 1 LT QU
DILUYENTE SINTETICO 1 LT QU
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
BARNIZ MARINO CAOBA 1 GL
BARNIZ MARINO CAOBA 1 GL
$ 10.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.067
$ 10.067
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
OLEO OPACO SIPA NEGRO 1 GL
OLEO OPACO SIPA NEGRO 1 GL
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.857
$ 3.857
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad no definida
SPRAY MATALIC DORADO 485 ML
SPRAY MATALIC DORADO 485 ML
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.522
31191501
Papeles de lija
2
Unidad no definida
LIJ A MADERA N 100
LIJ A MADERA N 100
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134
$ 134
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA ECONOM 395 3 8*3
BROCHA ECONOM 395 3 8*3
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.113
$ 1.113
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA PARA BARNIZ BLANCAS 2 P
BROCHA PARA BARNIZ BLANCAS 2 P
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
31201515
Cintas de papel
1
Unidad no definida
CINTA ELECT NG 18*20 MTS 710
CINTA ELECT NG 18*20 MTS 710
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
26121634
Cable de cobre
1
Unidad no definida
CORD HO5VV F 3*0 75MM BLO20 MTS
CORD HO5VV F 3*0 75MM BLO20 MTS
$ 10.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.437
$ 10.437
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHAS 2 "
BROCHAS 2 "
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
24112601
Jarros
2
Unidad no definida
RECIPIEN TES DE PINTURA 18 CMS
RECIPIEN TES DE PINTURA 18 CMS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
30161508
Rodillo de papel pintado
5
Unidad no definida
RODILLO DE ESPONJA 18 CMS
RODILLO DE ESPONJA 18 CMS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.940
$ 7.940
Total Neto
$ 51.489
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.783
TOTAL OC
$ 61.272
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.