Orden de Compra. Nº3352-727-SE08 "FDOS. PRESUPUESTARIOS. SLC.ADQ. DETERGENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-727-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2008
Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUPUESTARIOS. SLC.ADQ. DETERGENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FONDOS PRESUPUESTARIOS- SLCs. ADQUISICION DE DETERGENTE.
Proveniente de Licitación 3352-23-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna -1
Impuesto 12773,1072
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ANGEL CURA AMAR
R.U.T. 8.142.755-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes32UnidadDetergentes surfactantesDETERGENTE OMO MATIC X 1 KG $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.227
Total Neto $ 67.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.773
TOTAL OC $ 80.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.