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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3352-73-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS PRESUPUESTARIOS DOCENTES-ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3352-8-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
24190,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTIDIX |
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Razón Social |
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.449.224-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTIDIX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 242 | Unidad | CARPETA VINILICA TRANSPARENTE OFICIO | CARPETA VINILICA TRANSPARENTE OFICIO |
$ 409,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.978
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$ 98.978
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44121801
| Cinta correctora | 24 | Unidad | CORRECTOR EN CINTA | CORRECTOR EN CINTA |
$ 976,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.424
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$ 23.424
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14111609
| Papel para forrar | 26 | Unidad | FORROS PLÁSTICOS PARA LIBROS | FORROS PLÁSTICOS PARA LIBROS |
$ 189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.914
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$ 4.914
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Total Neto
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$ 127.316
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.190
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$ 151.506
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.