Orden de Compra. Nº3352-83-SE25 "FDOS INTERNOS - MANTENIMIENTO CASINO DE SOF. MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-83-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra FDOS INTERNOS - MANTENIMIENTO CASINO DE SOF. MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3352-13-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 6385,14
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadCINTA AISLANTE5925630 CINTA AISLANTE NEGRA 19MMX20M $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.730 $ 4.730
31161601
Pernos de anclaje24UnidadPERNO1211781 PER COCHE 14X3 CTUERCA 10 U $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.976 $ 17.976
52121604
Mantel de mesa1UnidadMANTEL7267126 MANTEL RUST RECT 150X210 CM $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
30141503
Aislamiento de espuma1RolloESPUMA PROTECTORA1718150 Espuma Embalaje1mm 50cmx5mt Ha $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
Total Neto $ 33.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.385
TOTAL OC $ 39.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.