Orden de Compra. Nº3353-10-CM19 "Adquisición de insumos de cafeería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-10-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de cafeería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUERTOS DEL SUR
Razón Social Comercial Huertos del sur Ltda.
R.U.T. 76.359.104-2
Sucursal HUERTOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
2239-7-LR17
Bolsitas de te45 (1440237 )TE LIPTON NEGRO ROYAL CEYLON CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM 1442237(1440237) TE LIPTON NEGRO ROYAL CEYLON CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.355 $ 140.355
50161510
2239-7-LR17
Sacarina16 (1430652 )ENDULZANTE LIQUIDO NATURALIST STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD RM 1432652(1430652) ENDULZANTE LIQUIDO NATURALIST STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.728 $ 43.728
50161509
2239-7-LR17
Productos de edulcorantes o azúcares naturales36 (1436067 )AZUCAR IANSA BLANCA GRANULADA BOLSA 1K UNIDAD RM 1438067(1436067) AZUCAR IANSA BLANCA GRANULADA BOLSA 1K UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.604 $ 26.604
50201709
2239-7-LR17
Café Instantáneo36 (1450212 )CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICION TARRO 420 G UNIDAD RM 1452212(1450212) CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICION TARRO 420 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.308 $ 277.308
Total Neto $ 487.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 487.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.