Orden de Compra. Nº3353-198-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3353-24-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Tesoreria Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-198-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3353-24-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de alimentos perecibles y viveres frescos.
Proveniente de Licitación 3353-24-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Tesoreria Del Ejercito
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesoreria Del Ejercito
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
Comuna -1
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL LUZ DIVINA LIMITADA
R.U.T. 77.675.620-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas1UnidadVerduras deshidratadasAlimentos perecibles y Viveres frescos. $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.