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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3353-210-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3353-17-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3353-17-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería del Ejército - TESEJTO |
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Razón Social |
Tesoreria Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tesoreria Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
64600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-09-2009 |
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Proveedor |
Alcodelle |
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Razón Social |
DANIELA ASTRID ESCANILLA MATUS
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R.U.T. |
10.787.987-0 |
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Sucursal |
Alcodelle |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101518
| Estantes de pared | 8 | Unidad | Fabricación e instalación de mobiliario de dos puertas, dos manillas, división y una cerradura con llave. (Los muebles deben ser similar o igual a los ya existente para seguir la misma linea). | |
$ 42.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.