Orden de Compra. Nº3353-23-CM20 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-23-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-7-LR17
Sacarina15 (1485492 )ENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD RM 1487492(1485492) ENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD RM; Código: Z413069; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.070 $ 38.070
50201709
2239-7-LR17
Café Instantáneo50 (1628560 )CAFE INSTANTANEO GOLD TARRO 400 G UNIDAD RM 1630560(1628560) CAFE INSTANTANEO GOLD TARRO 400 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.100 $ 304.100
50201713
2239-7-LR17
Bolsitas de te50 (1440237 )TE LIPTON NEGRO ROYAL CEYLON CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM 1442237(1440237) TE LIPTON NEGRO ROYAL CEYLON CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM; Código: Z105924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.850 $ 167.850
Total Neto $ 510.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 510.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.