Orden de Compra. Nº3353-252-CM10 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Tesoreria Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-252-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2010
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Tesoreria Del Ejercito
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesoreria Del Ejercito
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
Comuna Santiago
Impuesto 21390,9201
Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes2 (18919) DESODORANTE HAZE SURTIDO 340 ml x 6 UNIDADES 20956(18919) DESODORANTE HAZE SURTIDO 340 ml x 6 UNIDADES ; Código: 17246;Región : RM $ 5.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.674 $ 10.674
47131805
Limpiadores de uso general3 (21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc 23931(21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc; Código: 99521;Región : RM $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898
14111703
Toallas de papel47 (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 3 ROLLOS 24 m 51564(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 3 ROLLOS 24 m; Código: 12625;Región : RM $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.536 $ 60.536
14111704
Papel higiénico30 (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71170(69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: 12611;Región : RM $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.910 $ 20.910
47121701
Bolsas de basura5 (70369) BOLSA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 10 BOLSAS 118832(70369) BOLSA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 10 BOLSAS; Código: 85187;Región : RM $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055 $ 2.055
47121613
Accesorios de pulido de suelos2 (212416) VIRUTILLA OROTEX DORADA MEDIANA 3 UNIDADES 212416(212416) VIRUTILLA OROTEX DORADA MEDIANA 3 UNIDADES; Código: 85140;Región : RM $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
14111705
Servilletas de papel8 (680002) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL 500 UNIDADES 680467(680002) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL 500 UNIDADES; Código: 12323;Región : RM $ 1.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.312 $ 15.312
Total Neto $ 113.721
Descuento $ 1.137
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.391
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 133.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.