|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3353-28-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3353-17-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería del Ejército - TE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.052-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.052-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Tupper N° 1725 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
73427,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-09-2021 |
|
|
|
Proveedor |
Comau |
|
Razón Social |
Comercializadora Manantiales del Maule
|
|
R.U.T. |
77.126.257-0 |
|
Sucursal |
Comau |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12142202
| Agua pesada | 180 | Unidad | Recarga de bidones de agua 20 lts | |
$ 2.147,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 386.460
|
$ 386.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 386.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.427
|
|
$ 459.887
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.