Orden de Compra. Nº3353-28-AG22 "Materiales para mantenimiento y reparación compra ágil: 3353-44-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-28-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y reparación compra ágil: 3353-44-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 138405,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SRM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SRM SPA
R.U.T. 77.567.313-3
Sucursal SRM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1GalónPASTA DE MURO  $ 6.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.694 $ 6.694
31211904
Brochas1UnidadSET DE BROCHAS (CONFORME ESPECIFICACIONES DE IMAGEN ADJUNTA)  $ 14.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.106 $ 14.106
11111601
Yeso1UnidadYESO PARA PARED  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31201515
Cintas de papel25UnidadCINTA DE ENMASCARAR 50X50  $ 5.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.875 $ 127.875
30161508
Rodillo de papel pintado6UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (CONFORME ESPECIFICACIONES DE IMAGEN ADJUNTA)  $ 5.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.226 $ 35.226
31191501
Papeles de lija5UnidadPLIEGO DE LIJA 120 PARA MADERA  $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235 $ 1.235
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO MARCA SIPA (CONFORME ESPECIFICACIONES DE IMAGEN ADJUNTA)  $ 117.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.128 $ 469.128
31211506
Pinturas de látex1TinetaTINETA DE LATEX BLANCO EXTRACUBRIENTE MARCA SIPA (CONFORME A REQUERIMIENTO)  $ 70.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.788 $ 70.788
Total Neto $ 728.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.406
TOTAL OC $ 866.858


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.