|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3353-28-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para mantenimiento y reparación compra ágil: 3353-44-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería del Ejército - TE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.052-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.052-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Tupper N° 1725 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
138405,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-11-2022 |
|
|
|
Proveedor |
SRM SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA SRM SPA
|
|
R.U.T. |
77.567.313-3 |
|
Sucursal |
SRM SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201602
| Pastas | 1 | Galón | PASTA DE MURO | |
$ 6.694,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.694
|
$ 6.694
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad | SET DE BROCHAS (CONFORME ESPECIFICACIONES DE IMAGEN ADJUNTA) | |
$ 14.106,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.106
|
$ 14.106
|
11111601
| Yeso | 1 | Unidad | YESO PARA PARED | |
$ 3.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.400
|
$ 3.400
|
31201515
| Cintas de papel | 25 | Unidad | CINTA DE ENMASCARAR 50X50 | |
$ 5.115,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 127.875
|
$ 127.875
|
30161508
| Rodillo de papel pintado | 6 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (CONFORME ESPECIFICACIONES DE IMAGEN ADJUNTA) | |
$ 5.871,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.226
|
$ 35.226
|
31191501
| Papeles de lija | 5 | Unidad | PLIEGO DE LIJA 120 PARA MADERA | |
$ 247,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.235
|
$ 1.235
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 4 | Tineta | ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO MARCA SIPA (CONFORME ESPECIFICACIONES DE IMAGEN ADJUNTA) | |
$ 117.282,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 469.128
|
$ 469.128
|
31211506
| Pinturas de látex | 1 | Tineta | TINETA DE LATEX BLANCO EXTRACUBRIENTE MARCA SIPA (CONFORME A REQUERIMIENTO) | |
$ 70.788,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.788
|
$ 70.788
|
|
|
Total Neto
|
$ 728.452
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 138.406
|
|
$ 866.858
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.