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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3353-3-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3353-4-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3353-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería del Ejército - TE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
580944 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
APPLUS CERTIFICATION |
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Razón Social |
L GAI CHILE S A
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R.U.T. |
99.541.370-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
APPLUS CERTIFICATION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80101506
| Asesorías en diseño organizacional | 1 | Unidad | “Servicio de precertificación certificación y seguimiento de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), bajo la Norma ISO 9001-2015, para la Tesorería del Ejército. | Servicios de Auditoria de Precertificación, Certificación y Mantención bajo Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la Tesorería del Ejercito |
$ 3.638.544,00
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$ 580.944,00
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$ 0,00
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$ 3.638.544
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$ 3.057.600
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Total Neto
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$ 3.057.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 580.944
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$ 3.638.544
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.