Orden de Compra. Nº3353-303-SE09 "botellón de agua"
Recuerde que el responsable del pago es Tesoreria Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-303-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra botellón de agua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Tesoreria Del Ejercito
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesoreria Del Ejercito
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
Comuna Santiago
Impuesto 2701,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua6UnidadBOTELLÓN 20 LITROS  $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
Total Neto $ 14.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.702
TOTAL OC $ 16.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.