Orden de Compra. Nº3353-35-CM18 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-35-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 del sistema 2204001 SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 99498,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2018
TítuloDescripción
OBSERVACIONES IMPORTANTESENTREGA DE MERCADERÍA:

MAÑANA: 09:30 A 11:00 HORAS

TARDE: 14:30 A 16:30  HORAS

SI VIENE EN OTRO HORARIO NO SERA RECEPCIONADA LA MERCADERÍA 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso100 (1153269 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: H103520; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso100 (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: H103318; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1006294 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: U435537; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1109691 )ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES 1129691(1109691) ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES; Código: R301510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1006946 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946(1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: H115620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.654 $ 6.654
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1166307 )SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES 1192479(1166307) SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES; Código: H245120; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.288
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1006945 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar12 (1006947 )SOBRE FULTONS SACO REVISTA BLANCO 25 UNIDADES 1024947(1006947) SOBRE FULTONS SACO REVISTA BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1006940 )SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80GR 25 UNIDADES 1024940(1006940) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80GR 25 UNIDADES; Código: H128520; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121618
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Tijeras12 (1007068 )TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378314; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 9.108
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1166306 )SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES 1192478(1166306) SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES; Código: U412753; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1006377 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653-RP RECICLADAS POST-IT COLORES PASTEL 100HJS. 12 UNIDADES 1024377(1006377) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653-RP RECICLADAS POST-IT COLORES PASTEL 100HJS. 12 UNIDADES; Código: H397245; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.005 $ 26.005
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion3 (1384915 )ESPIRAL GBC PEINE PARA ENCUADERNAR EVC 4 PUNTAS 25 UNIDADES 1411416(1384915) ESPIRAL GBC PEINE PARA ENCUADERNAR EVC 4 PUNTAS 25 UNIDADES; Código: P404211; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.818 $ 13.818
Total Neto $ 528.967
Descuento $ 5.290
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.499
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 623.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.