Orden de Compra. Nº3353-41-CM18 "INSUMOS DE CAFETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-41-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 29528,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo14 (1290526 )CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD 1316432(1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD; Código: 89295; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.368 $ 81.368
50161510
2239-23-LP13
Sacarina12 (968462 )ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML 985462(968462) ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML; Código: 88251; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.344 $ 34.344
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12 (1033767 )AZÚCAR IANSA 1 KILO 1053851(1033767) AZÚCAR IANSA 1 KILO ; Código: 99839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652 $ 8.652
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te14 (1027914 )TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: 99120; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.620 $ 32.620
Total Neto $ 156.984
Descuento $ 1.570
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.529
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 184.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.