Orden de Compra. Nº3353-47-CM16 "Utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-47-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 26000,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2016
TítuloDescripción
OBSERVACIÓN IMPORTANTEHORARIO DE RECEPCIÓN

MAÑANA: 09:00 A 12:00 HRS
TARDE: 14:00 A 16:30 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general6 (30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC 32968(30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC; Código: 12433;Región : RM $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.482 $ 10.482
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.383 $ 4.383
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339(1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: 12569;Región : RM $ 14.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.962 $ 88.962
47131602
2239-7-LP12
Traperos8 (1106342) TRAPERO SECOWASH DOBLE C/OJAL ALGODON 45 X 45 1126374(1106342) TRAPERO SECOWASH DOBLE C/OJAL ALGODON 45 X 45; Código: 98232;Región : RM $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.264 $ 7.264
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 91016LV;Región : RM $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1255148) DESODORANTE AMBIENTAL AROM ELIMINA OLORES 360CC AEROSOL AROMA VAINILLA CANELA UNIDAD 1281154(1255148) DESODORANTE AMBIENTAL AROM ELIMINA OLORES 360CC AEROSOL AROMA VAINILLA CANELA UNIDAD; Código: 88288VC;Región : RM $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
47131602
2239-7-LP12
Traperos8 (1315418) TRAPERO CLEAN ABSORBENTE 50 X 57 CM UNIDAD 1341522(1315418) TRAPERO CLEAN ABSORBENTE 50 X 57 CM UNIDAD; Código: 17313;Región : RM $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.712 $ 7.712
Total Neto $ 136.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.000
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.