Orden de Compra. Nº3353-55-CM16 "materiales de oficina para la TE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-55-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2016
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina para la TE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 11292,3954
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2016
TítuloDescripción
OBSERVACIÓN IMPORTANTEHORARIO DE ENTREGA:

HORARIO MAÑANA: 09:00 A 12:00 HRS

HORARIO TARDE: 14:00 A 16:30 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
2239-4-LP14
Minas24 (1006363) MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD 1024363(1006363) MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632 $ 7.632
46111502
2239-4-LP14
Minas24 (1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632 $ 7.632
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007694) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD 1025694(1007694) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.608 $ 7.608
44121804
2239-4-LP14
Borradores24 (1007908) GOMA DE BORRAR PROARTE PLÁSTICA 526-50 GRANDE UNIDAD 1025908(1007908) GOMA DE BORRAR PROARTE PLÁSTICA 526-50 GRANDE UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1108959) TIJERAS ADIX OFICINA PROFESIONAL 24,5 CM MANGO ERGONOMICO UNIDAD 1128959(1108959) TIJERAS ADIX OFICINA PROFESIONAL 24,5 CM MANGO ERGONOMICO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.170 $ 14.170
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro10 (1144966) CUADERNO PROARTE UNVERSITARIO TAPA LISA 100 HOJAS 7 MM DOBLE ESPIRAL UNIDAD 1167385(1144966) CUADERNO PROARTE UNVERSITARIO TAPA LISA 100 HOJAS 7 MM DOBLE ESPIRAL UNIDAD; Código: CML0108;Región : RM $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840
46111502
2239-4-LP14
Minas24 (1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.288 $ 6.288
Total Neto $ 60.034
Descuento $ 600
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.292
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 70.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.