Orden de Compra. Nº3353-70-CM14 "Materiales de Oficina para laT.E"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-70-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para laT.E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 23240,6936
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2014
TítuloDescripción
Observación Importante 
Observación ImportanteLos productos solicitados deberán ser despachados en su totalidad, de no ser así no serán recepcionados por esta Tesorería.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
2239-24-LP09
Sacapuntas12 (15990) SACAPUNTA ARTEL PLASTICO DOBLE 18027(15990) SACAPUNTA ARTEL PLASTICO DOBLE; Código: ;Región : RM $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.324
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos12 (17084) CARPETA DATA ZONE VINIL OFICIO PIGMENTADA ROJA 19121(17084) CARPETA DATA ZONE VINIL OFICIO PIGMENTADA ROJA ; Código: ;Región : RM $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.752
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar20 (228139) SOBRE GRAPHICMAIL SOBRE 1/1 OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228139(228139) SOBRE GRAPHICMAIL SOBRE 1/1 OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.640 $ 25.640
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo40 (690717) NOTA AUTOADHESIVA HOPAX BANDERITAS COLOR NEON 25 HOJAS DE CADA COLOR 690855(690717) NOTA AUTOADHESIVA HOPAX BANDERITAS COLOR NEON 25 HOJAS DE CADA COLOR; Código: ;Región : RM $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo20 (736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES 736249(736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
Total Neto $ 123.296
Descuento $ 977
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.241
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 145.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.