Orden de Compra. Nº3353-71-CM16 "Materiales y Útiles de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-71-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Útiles de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 14344,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2016
TítuloDescripción
OBSERVACIÓN IMPORTANTEHORARIO DE ENTREGA:

HORARIO DE MAÑANA: 09:00 A 12:00 HRS

HORARIO DE TARDE: 14:00 A 16:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 30 (69526) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 71563(69526) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO ; Código: 85187;Región : RM $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.630
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel15 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561;Región : RM $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.605 $ 4.605
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD30 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : RM $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico8 (1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: 10405;Región : RM $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.576 $ 13.576
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes15 (1339610) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL AROMA VAINILLA COCO 190 GRAMOS UNIDAD 1365813(1339610) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL AROMA VAINILLA COCO 190 GRAMOS UNIDAD; Código: 86978VA;Región : RM $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.765 $ 12.765
Total Neto $ 75.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.344
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.