Orden de Compra. Nº3353-78-CM13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-78-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 33354,0858
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-24-LP09
Borradores40 (14709) GOMA DE BORRAR STAEDLER PLASTICA GRANDE 16746(14709) GOMA DE BORRAR STAEDLER PLASTICA GRANDE ; Código: ;Región : RM $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
44111515
2239-24-LP09
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo200 (734004) CAJA ARCHIVO - STANDARD CORRIENTE KRAFT 26x37x14 UNIDAD 734004(734004) CAJA ARCHIVO - STANDARD CORRIENTE KRAFT 26x37x14 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo48 (736369) NOTA AUTOADHESIVA KORES AMARILLA 75x75 mm 654 100HJS 0 736369(736369) NOTA AUTOADHESIVA KORES AMARILLA 75x75 mm 654 100HJS 0; Código: ;Región : RM $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo48 (736425) NOTA AUTOADHESIVA NOTEFIX 653, 38 x 50 mm 100HJS 0 736425(736425) NOTA AUTOADHESIVA NOTEFIX 653, 38 x 50 mm 100HJS 0; Código: ;Región : RM $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar10 (737297) SOBRE ISIS 1/4 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737297(737297) SOBRE ISIS 1/4 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar10 (737299) SOBRE ISIS 1/2 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737299(737299) SOBRE ISIS 1/2 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar10 (737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737301(737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar10 (737303) SOBRE ISIS CARTA BLANCO 50 UNIDADES 737303(737303) SOBRE ISIS CARTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar10 (737304) SOBRE ISIS SACO OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737304(737304) SOBRE ISIS SACO OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44122010
2239-24-LP09
Divisores24 (739024) SEPARADOR STICK NOTES BANDERITAS 4 COLORES 45X12 MM. 739024(739024) SEPARADOR STICK NOTES BANDERITAS 4 COLORES 45X12 MM.; Código: ;Región : RM $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
Total Neto $ 177.860
Descuento $ 2.312
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.354
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 208.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.