Orden de Compra. Nº
3353-78-CM13
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3353-78-CM13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.052-4
Dirección de Facturación
Av. Tupper N° 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
33354,0858
Dirección de Envío de la Factura
Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sandra Gioconda Tello López
Razón Social
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T.
8.966.563-9
Sucursal
Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
2239-24-LP09
Borradores
40
(14709) GOMA DE BORRAR STAEDLER PLASTICA GRANDE 16746
(14709) GOMA DE BORRAR STAEDLER PLASTICA GRANDE ; Código: ;Región : RM
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
44111515
2239-24-LP09
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo
200
(734004) CAJA ARCHIVO - STANDARD CORRIENTE KRAFT 26x37x14 UNIDAD 734004
(734004) CAJA ARCHIVO - STANDARD CORRIENTE KRAFT 26x37x14 UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo
48
(736369) NOTA AUTOADHESIVA KORES AMARILLA 75x75 mm 654 100HJS 0 736369
(736369) NOTA AUTOADHESIVA KORES AMARILLA 75x75 mm 654 100HJS 0; Código: ;Región : RM
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo
48
(736425) NOTA AUTOADHESIVA NOTEFIX 653, 38 x 50 mm 100HJS 0 736425
(736425) NOTA AUTOADHESIVA NOTEFIX 653, 38 x 50 mm 100HJS 0; Código: ;Región : RM
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.760
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar
10
(737297) SOBRE ISIS 1/4 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737297
(737297) SOBRE ISIS 1/4 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar
10
(737299) SOBRE ISIS 1/2 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737299
(737299) SOBRE ISIS 1/2 OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar
10
(737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737301
(737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar
10
(737303) SOBRE ISIS CARTA BLANCO 50 UNIDADES 737303
(737303) SOBRE ISIS CARTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar
10
(737304) SOBRE ISIS SACO OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737304
(737304) SOBRE ISIS SACO OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
44122010
2239-24-LP09
Divisores
24
(739024) SEPARADOR STICK NOTES BANDERITAS 4 COLORES 45X12 MM. 739024
(739024) SEPARADOR STICK NOTES BANDERITAS 4 COLORES 45X12 MM.; Código: ;Región : RM
$ 1.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.560
Total Neto
$ 177.860
Descuento
$ 2.312
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.354
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 208.902
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.