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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3353-78-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimento para la T.E. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería del Ejército - TESEJTO |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
45896,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2016 |
| OBSERVACIÓN IMPORTANTE | HORARIOS DE ENTREGA:
MAÑANA: 09:30 A 12:00 HRS.
TARDE: 14:00 A 16:30 HRS. |
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Proveedor |
SALEFOOD |
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Razón Social |
COMERCIAL SALEFOOD LIMITADA
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R.U.T. |
76.382.531-0 |
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Sucursal |
SALEFOOD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301 2239-23-LP13
| Agua | 4 | | (1152615) AGUA PURIFICADA MANANTIAL BIDON 20 LITROS 10 UNIDADES 1175168 | (1152615) AGUA PURIFICADA MANANTIAL BIDON 20 LITROS 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 61.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.000
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$ 244.000
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Total Neto
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$ 244.000
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Descuento
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$ 2.440
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.896
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 287.456
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.