Orden de Compra. Nº3353-8-AG21 "Materiales y útiles de Aseo a compra ágil: 3353-5-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-8-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de Aseo a compra ágil: 3353-5-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 26772,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLON MULTIUSO  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
14111520
Papel secante10UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111705
Servilletas de papel20UnidadSERVILLETA 33 X 33 ELITE  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 50UnidadTOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX O VITUTEX  $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.350 $ 93.350
12141901
Cloro Cl24UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240
47131611
Palas para basura3UnidadPALA PLASTICA  $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155 $ 4.155
Total Neto $ 140.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.773
TOTAL OC $ 167.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.