Orden de Compra. Nº3353-80-CM14 "Materiales y útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-80-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 34867,09
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (991823) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO MATIC AQUAMARI 250 ML 1009202(991823) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO MATIC AQUAMARI 250 ML; Código: 24236AQM;Región : RM $ 4.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.764 $ 55.764
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel12 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m; Código: 12625;Región : RM $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020
53131608
2239-7-LP12
Jabones6 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.398 $ 7.398
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos14 (975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC 990960(975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC; Código: 84542CI;Región : RM $ 1.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.668 $ 24.668
0
2239-7-LP12
BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES14 (977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 81140;Región : RM $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.370 $ 13.370
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : RM $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza30 (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784(979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: 83113;Región : RM $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.770 $ 28.770
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel3 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM $ 10.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.051 $ 30.051
Total Neto $ 183.511
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.867
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 218.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.