Orden de Compra. Nº
3353-86-CM16
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Materiales de Oficinia
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3353-86-CM16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficinia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.052-4
Dirección de Facturación
Av. Tupper N° 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
50093,0991
Dirección de Envío de la Factura
Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-12-2016
Título
Descripción
OBSERVACIÓN IMPORTANTE
HORARIO DE ENTREGA:
MAÑANA: 09:00 A 12:00
TARDE: 14:00 A 16:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 400 HJS. UNIDAD
4
(1006069) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 400 HJS. UNIDAD 1024069
(1006069) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 400 HJS. UNIDAD; Código: 10231;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.016
$ 15.016
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
10
(1006384) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5 NEON 500HJS. UNIDAD 1024384
(1006384) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5 NEON 500HJS. UNIDAD; Código: 11230;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.980
$ 57.980
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo
10
(1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD 1025112
(1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD; Código: 99412M7;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo
10
(1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD 1025120
(1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD; Código: 11418M7;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.670
$ 7.670
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
12
(1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD 1025767
(1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD; Código: 85971AM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios
8
(1137684) CALCULADORA BÁSICA CITIZEN SDC-664 16 DIGITOS UNIDAD 1160592
(1137684) CALCULADORA BÁSICA CITIZEN SDC-664 16 DIGITOS UNIDAD; Código: 86672;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.808
$ 75.808
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
12
(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445
(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: 10372AM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.244
$ 8.244
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
30
(1332081) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 18 X 30 MT REFERENCIA 500 UNIDAD 1358219
(1332081) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 18 X 30 MT REFERENCIA 500 UNIDAD; Código: 11139;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario
65
(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626
(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.055
$ 81.055
Total Neto
$ 266.311
Descuento
$ 2.663
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.093
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 313.741
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.