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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3353-90-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Utiles de aseo para la T.E. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería del Ejército - TESEJTO |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8554,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2014 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131624 2239-7-LP12
| toallitas húmedas | 25 | | (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462 | (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: Z385713;Región : RM
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$ 1.801,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.025
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$ 45.025
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Total Neto
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$ 45.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.555
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 53.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.