Orden de Compra. Nº3354-11187-SE08 "MAT.PARA MANT.Y REP.INMUEB.(PRESUP.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3354-11187-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA MANT.Y REP.INMUEB.(PRESUP.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3354-11065-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna Iquique
Impuesto 43635,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 87.108.000-3
Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas7Galón Oleo opaco blanco. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
31211502
Pinturas al agua5Galón latex blanco. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211904
Brochas10Unidad bochas hela de 3'' $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
11121604
Madera de coníferas25Unidad pino dimensionado 2x2x3,20 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
11121604
Madera de coníferas30Unidad pino dimensionado 2x3x3,20 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
30111601
Cemento12Unidad Sacos cemento inacesza o similar. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
31162001
Clavos Puntas10Unidad clavos de 4'' $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso6Unidad Sacos de 30 kilos. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
26121523
Alambre forrado pero no aislado10kilogramo alambre negro 18 $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960
49171602
Bolsas de arena3Metro Cúbico mt3 de arena $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
11111611
Grava3Metro Cúbico mt3 de gravilla $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 229.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.635
TOTAL OC $ 273.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.