Orden de Compra. Nº
3354-11187-SE08
"
MAT.PARA MANT.Y REP.INMUEB.(PRESUP.)
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3354-11187-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
MAT.PARA MANT.Y REP.INMUEB.(PRESUP.)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3354-11065-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T.
61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Prado 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T.
61.970.900-4
Dirección de Facturación
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
43635,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Razón Social
SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
87.108.000-3
Sucursal
SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
7
Galón
Oleo opaco blanco.
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200
$ 39.200
31211502
Pinturas al agua
5
Galón
latex blanco.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31211904
Brochas
10
Unidad
bochas hela de 3''
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
11121604
Madera de coníferas
25
Unidad
pino dimensionado 2x2x3,20
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
11121604
Madera de coníferas
30
Unidad
pino dimensionado 2x3x3,20
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
30111601
Cemento
12
Unidad
Sacos cemento inacesza o similar.
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
31162001
Clavos Puntas
10
Unidad
clavos de 4''
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso
6
Unidad
Sacos de 30 kilos.
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
26121523
Alambre forrado pero no aislado
10
kilogramo
alambre negro 18
$ 1.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.960
$ 10.960
49171602
Bolsas de arena
3
Metro Cúbico
mt3 de arena
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
11111611
Grava
3
Metro Cúbico
mt3 de gravilla
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Total Neto
$ 229.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.635
TOTAL OC
$ 273.295
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.