Orden de Compra. Nº3354-190-OC07 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3354-190-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2007
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Artículos de ferretería para el mant. y rep. de dependencias de la Unidad.
Proveniente de Licitación 3354-123-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna -1
Impuesto 26125
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 87.108.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas15GalónPinturas aceitosasGalones de Oleo Opaco $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31211506
Pinturas de látex10GalónPinturas de látexGalones de pintura látex $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
31201602
Pastas4BolsaPastasBolsas de pasta muro $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
11101506
Yeso5BolsaYesoBolsas de yeso $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
30111601
Cemento2BolsaCementoBolsa de cemento especial de 42,5 kg. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRodillos de pintarRodillos para pintar de 7" $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31211904
Brochas12UnidadBrochasBrochas para pintar de 4" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroDiluyentes para pinturasLitros de diluyente sintético $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
11111701
Arena silícea1Metro CúbicoArena silíceaArena $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31191501
Papeles de lija10PliegoPapeles de lijaPliegos de papel lija para madera $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 137.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.125
TOTAL OC $ 163.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.