Orden de Compra. Nº
3354-190-OC07
"
MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3354-190-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2007
Nombre de la Orden de Compra
MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Artículos de ferretería para el mant. y rep. de dependencias de la Unidad.
Proveniente de Licitación
3354-123-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T.
61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Prado 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T.
61.970.900-4
Dirección de Facturación
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna
-1
Impuesto
26125
Dirección de Envío de la Factura
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
87.108.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
15
Galón
Pinturas aceitosas
Galones de Oleo Opaco
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
31211506
Pinturas de látex
10
Galón
Pinturas de látex
Galones de pintura látex
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
31201602
Pastas
4
Bolsa
Pastas
Bolsas de pasta muro
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
11101506
Yeso
5
Bolsa
Yeso
Bolsas de yeso
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
30111601
Cemento
2
Bolsa
Cemento
Bolsa de cemento especial de 42,5 kg.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
Rodillos de pintar
Rodillos para pintar de 7"
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
31211904
Brochas
12
Unidad
Brochas
Brochas para pintar de 4"
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
Diluyentes para pinturas
Litros de diluyente sintético
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
11111701
Arena silícea
1
Metro Cúbico
Arena silícea
Arena
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
31191501
Papeles de lija
10
Pliego
Papeles de lija
Pliegos de papel lija para madera
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
Total Neto
$ 137.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.125
TOTAL OC
$ 163.625
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.