Orden de Compra. Nº3354-21-SE13 "ALIMENTO PARA PERSONAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3354-21-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO PARA PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 17563,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriela del Carmen Ríos Navarrete
Razón Social GABRIELA DEL CARMEN RIOS NAVARRETE
R.U.T. 4.467.469-6
Sucursal Gabriela del Carmen Ríos Navarrete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas50UnidadColacionesColaciones $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.450 $ 92.437
Total Neto $ 92.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.563
TOTAL OC $ 110.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.