Orden de Compra. Nº3354-210-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3354-23-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3354-210-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3354-23-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3354-23-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 118332
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grandes eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Sucursal grandes eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida200Unidadcolacion a base de : 2 sandwich queso carne, 1 bebida coca cola 500 cc, 01 gatorade, 01 mani 200 grs., 01 galleta triton, 01 fruta (manzana/naranja)colacion a base de : 2 sandwich queso carne, 1 bebida coca cola 500 cc, 01 gatorade, 01 mani 200 grs., 01 galleta triton, 01 fruta (manzana/naranja) $ 3.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.800 $ 622.800
Total Neto $ 622.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.332
TOTAL OC $ 741.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.