Orden de Compra. Nº
3354-240-SE10
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MATERIALES DE ASEO PARA SLC DEL REGTO
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3354-240-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PARA SLC DEL REGTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T.
61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T.
61.970.900-4
Dirección de Facturación
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
20954,15
Dirección de Envío de la Factura
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
6
Unidad
esponjas
esponjas
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
47131801
Limpiadores de suelos
6
Unidad
virutilla
virutilla
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
47131816
Desodorantes
2
Unidad
desodorante ambiental
desodorante ambiental
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
bolsa basura
bolsa basura
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
detergente
detergente
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
toalla jumbo
toalla jumbo
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
14111704
Papel higiénico
9
Unidad
papel higienico
papel higienico
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.550
$ 17.550
12141901
Cloro Cl
9
Unidad
cloro
cloro
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.455
$ 4.455
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
lavalozas
lavalozas
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
poett
poett
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
Total Neto
$ 110.285
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.954
TOTAL OC
$ 131.239
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.