Orden de Compra. Nº3354-240-SE10 "MATERIALES DE ASEO PARA SLC DEL REGTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3354-240-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SLC DEL REGTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 20954,15
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas6Unidadesponjasesponjas $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
47131801
Limpiadores de suelos6Unidadvirutillavirutilla $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131816
Desodorantes2Unidaddesodorante ambientaldesodorante ambiental $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
24111503
Bolsas de plástico2Unidadbolsa basurabolsa basura $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
12161902
Detergentes surfactantes2Unidaddetergentedetergente $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111703
Toallas de papel8Unidadtoalla jumbotoalla jumbo $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111704
Papel higiénico9Unidadpapel higienicopapel higienico $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550
12141901
Cloro Cl9Unidadclorocloro $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455 $ 4.455
47131810
Productos para lavar platos5Unidadlavalozaslavalozas $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
47131805
Limpiadores de uso general15Unidadpoettpoett $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 110.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.954
TOTAL OC $ 131.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.