Orden de Compra. Nº3354-38-CM15 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN 22-04-010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3354-38-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN 22-04-010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 7069,1742
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas1 (959691) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L 976691(959691) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L; Código: 32754-9;Región : I $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599 $ 1.599
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija1 (980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD 996254(980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD; Código: 75965-1;Región : I $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69 $ 69
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 998055(982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 ; Código: 125685-8;Región : I $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.482 $ 3.482
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas2 (990628) ÓLEO CERESITA ÓLEO HABITACIONAL BASE BLANCA 1 GALÓN 1007787(990628) ÓLEO CERESITA ÓLEO HABITACIONAL BASE BLANCA 1 GALÓN; Código: 53174-X;Región : I $ 16.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.432 $ 32.432
Total Neto $ 37.582
Descuento $ 376
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.069
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 44.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.