Orden de Compra. Nº3354-43-SE15 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (OPER)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3354-43-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (OPER)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3354-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.900-4
Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 12720,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general3UnidadWD-40 - 15 GRS.WD-40 - 15 GRS. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 500 CC. C/GATILLOLIMPIADOR MULTIUSO 500 CC. C/GATILLO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
12352310
Siliconas8UnidadSILICONA EMULSIONADA WK-180 - 1LT.SILICONA EMULSIONADA WK-180 - 1LT. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑOS MULTIUSO AMARILLOS 50X57PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS 50X57 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLIMPIADOR DE CONTACTO 500 ML. SONAXLIMPIADOR DE CONTACTO 500 ML. SONAX $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Total Neto $ 66.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.720
TOTAL OC $ 79.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.