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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3354-93-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS Y BEBIDAS RESERVISTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3354-16-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.970.900-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.970.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
23409,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-09-2014 |
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Proveedor |
Alejandro Varela Rojas |
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Razón Social |
ALEJANDRO MARCOS VARELA ROJAS
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R.U.T. |
7.380.240-7 |
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Sucursal |
Alejandro Varela Rojas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 90 | Unidad | Colaciones para el personal que participará en la ceremonia del día del reservista año 2014 | Colaciones para el personal que participará en la ceremonia del día del reservista año 2014 |
$ 1.369,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.210
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$ 123.210
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Total Neto
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$ 123.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.410
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$ 146.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.